一、 *采购人名称: ******控制中心
二、 *履约供应商名称: ******有限责任公司
三、 *采购项目编号: ************459
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******控制中心
六、 *验收日期: 2025年1月6日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 2801 翻页激光笔(混色)(PET彩盒+泡壳) 2 198.0 得力/deli2801 验收通过 2 金士顿 DTKN/256GB U盘 7 903.0 金士顿/KingstonDTKN/256GB 验收通过 3 绿联 40213 连接线/连接器/转换器 7 350.0 绿联/Ugreen40213 验收通过 4 得力 8555ES 得力 8555ES 彩色长尾票夹 19mm 40只/筒 (单位:筒) 混色 3 27.0 得力/deli8555ES 验收通过 5 得力 7302 得力7302液体胶(无色)(瓶) 4 5.2 得力/deli7302 验收通过 6 得力2003美工刀办公刀具(混)(把) 3 9.0 得力/deli2003 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 杨健
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