一、 *采购人名称: ******法院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************840
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******法院
六、 *验收日期: 2024年12月20日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7536A 2B橡皮擦 适用活动铅笔 易擦少屑 橡皮 24 24.0 得力/deli7536A 验收通过 2 得力 8553ES 票夹/长尾夹32mm/24只 5 69.5 得力/deli8553ES 验收通过 3 南孚 聚能环4代 5号 普通干电池 480 1200.0 南孚/NANFU聚能环4代 5号 验收通过 4 得力 2004 裁纸刀 美工刀 24 84.0 得力/deli2004 验收通过 5 得力 8551A 8551A 得力/deli 12只50MM长尾票夹金属燕尾夹票据夹子文件夹升级新配色 票夹/长尾夹 5 79.5 得力/deli8551A 验收通过 6 得力 0018 回形针(盒装共100枚) 别针/回形针/大头针 100 260.0 得力/deli0018 验收通过 7 南孚 7号 碱性电池8B 1粒装 普通干电池 384 960.0 南孚/NANFU7号 验收通过 8 得力 33070 垃圾袋 36 864.0 得力/deli33070 验收通过 9 得力 8555ES 40只19mm彩色票夹/长尾夹 5 38.5 得力/deli8555ES 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 吕冰洁
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